SDA - Niềm tin và Khát vọng
  • Thông báo


    + Trả lời Chủ đề
    Trang 47 của 143 Đầu tiênĐầu tiên ... 37 45 46 47 48 49 57 97 ... CuốiCuối
    Kết quả 921 đến 940 của 2842
    1. #921
      Ngày tham gia
      Apr 2007
      Bài viết
      107
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:mong các bác tư vấn cho em cái vụ này với

      Các bác hãy xem lại cho kỹ tình hình chuyển nhượng quyền mua của HĐQT rồi hãy quyết định? Không ai hiểu DN bằng những người hàng ngày quản lý điều hành nó đâu?
      Thùng rỗng thường là phát ra âm thanh quyến rũ?


    2. #922
      Ngày tham gia
      Aug 2007
      Bài viết
      235
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Cơ hội bán chỉ có 2-3 lần/năm, đợi lúc đó bán cho hoành tráng.

      [quote user="AMC"][quote user="nvtn"] Người thực hiện giao dịch: Bà Đặng Thị Thường, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
      - Số cổ phiếu nắm giữ: 15.286 cổ phiếu


      - Số quyền mua chuyển nhượng: 15.000 quyền


      - Số lượng quyền mua còn lại sau khi chuyển nhượng: 286 quyền


      - Người nhận chuyển nhượng:


      + Trần Thị Thắng: số lượng quyền mua được chuyển nhượng: 10.000 quyền


      + Phạm Thị Đà Giang: số lượng quyền mua được chuyển nhượng: 5.000 quyền


      Phạm Thị Đà Giang là người lập báo cáo tài chính của Simco;
      Đặng Thị Thường là người ký báo cáo tài chính.
      Điều đó nói lên điều gi?
      Khi chuyen quyền (thực chất có thể không) thì các giao dịch mua bán không phải xin phép Hastc.



      [/quote]

      Vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa nhỉ? Bất kỳ thành viên nào trong HDQT của bất kỳ công ty cổ phần nào cũng có lúc cần tiền, tuy nhiên khi muốn bán cp thì ko thể bán tự do mà phải xin phép Hastc. Mỗi khi xin phép thì bà con lại xôn xao bàn tán và sẽ ảnh hưởng đến giá cả làm ảnh hưởng đến các cổ đông khác. Chính việc chuyển nhượng quyền này (có thể chỉ là hình thức để tránh ràng buộc) là 1 việc làm rất hay của HDQT. Sau này mỗi khi cần tiền, các vị chỉ cần bán cp nằm ở tài khoản bí mật kia là ổn, không gây xôn xao dư luận cho bà con.

      Các bác tính lại xem, chủ tịch HDQT ABT cho chị vợ 2.5 triệu CP (25 tỷ mệnh giá) mà giá cp ảnh hưởng ko nhiều. Trong khi SDA tổng tất cả các quyền mà mấy vị kia bán thì chỉ khoảng 55k quyền (tương đương 110k cp) thì đáng nhằm nhò gì.

      Tóm lại việc có tin chuyển nhượng quyền này là 1 tin tốt cho các cổ đông. Về lâu dài, sẽ hạn chế được những xôn xao dư luận làm ảnh hưởng đến giá trị cp.


      [/quote]

      Đã lâu rồi em không vào đây vì quá tự tin tới mức ...quên là đang nắm giữ SDA,nhưng vì mới có việc trong HDQT bán quyền chuyển nhượng cho nhau,em chỉ nghĩ đơn giản một điều rằng SDA là miếng ngon thì họ mới chuyển cho anh em trong nhà nếu không sẽ bị mang tiếng mặt khác những người mua quyền chuyển nhượng này quá biết nội tình cty rồi mà,chẳng qua các xếp cho đàn em hớt chút váng mỡ,một ít lộc lá.Như em đã từng nói khi SDA giá 7x rằng với giá 85 đổ về thì múc vô tư vừa tránh bão an toàn,thỉng thoảng SDA nó lại nhồng lên 9x rồi 100 các bác lại có màu ngay.

    3. #923
      Ngày tham gia
      Feb 2007
      Bài viết
      25
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:mong các bác tư vấn cho em cái vụ này với



      [quote user="tungbtchi"]Bác tham khảo thêm cái này nhé...
      http://hse.org.vn/default.asp?actType=2&TypeGrp=1&ID_News=51 12&menuid=103140&menuup=602000&stockty pe=2
      [/quote]


      Zụ này đề nghị bác dautucolai phân tích cho anh em nhé!



    4. #924
      Ngày tham gia
      Feb 2007
      Bài viết
      221
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định NGHỊ QUYẾT SDA

      NGHỊ QUYẾT [/b]



      HỘI ĐỒNG
      QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIMCO SÔNG ĐÀ[/b]



      Căn
      cứ: [/i][/b]



      - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc Hội
      nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.



      - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần
      SIMCO Sông Đà.



      - Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 4/9/2007 của Hội
      đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà phiên họp lần thứ 09.







      [h1]QUYẾT
      NGHỊ[/b][/h1]









      Điều 1.[/b] Phê duyệt
      kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2007, kế hoạch SXKD 6
      tháng cuối năm 2007 với nội dung sau:







      1. KẾT QUẢ SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007.`



      - Giá trị
      SXKD thực hiện : 94,606
      tỷ đồng



      - Tổng doanh thu thực hiện : 27,018 tỷ đồng



      - Thu tiền về tài khoản : 76,358 tỷ đồng



      - Lợi nhuận trước thuế : 9,661 tỷ đồng



      - Tỷ suất lợi nhuận



      + Lợi nhuận /doanh thu[/i] : 35,77%



      + Lợi nhuận/VCSH[/i] : 30,16%



      - Nộp ngân sách :
      10,322 tỷ đồng



      - Thu nhập bq/người/tháng : 3,3 triệu đồng



      - Giá trị đầu tư thực hiện : 64,3 tỷ đồng







      2. KẾ
      HOẠCH SXKD 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007.[/b]



      - Giá trị
      SXKD :
      191,783 tỷ đồng



      - Tổng doanh thu : 86,837 tỷ đồng



      - Thu tiền về tài khoản : 118,565 tỷ đồng



      - Lợi nhuận trước thuế : 18,837 tỷ đồng



      - Tỷ suất lợi nhuận



      + Lợi nhuận /doanh thu[/i] : 21,69%



      + Lợi nhuận/VCSH[/i] : 26,15%



      - Nộp ngân sách :
      10,322 tỷ đồng



      - Thu nhập bq/người/tháng : 3,1 triệu đồng



      - Giá trị đầu tư : 188,715 tỷ đồng



      [/i]



      3. MỤC TIÊU TIẾN ĐỘ VÀ
      NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM
      2007.[/b]



      3.1. Công tác Xuất khẩu lao động:[/b]



      -
      Đưa 1.483 lao
      động xuất cảnh đến các thị trường.



      -
      Đào tạo đảm bảo
      400-:-500 học viên xuất khẩu và 100-:-150 học viên hệ dài hạn.



      3.2. Đầu tư:[/b]



      -
      Hoàn tất các thủ
      tục tăng thêm vốn điều lệ (50 tỷ đồng) theo nghị quyết ĐHĐCĐ để tham gia đầu
      tư, góp vốn các dự án của Công ty.



      -
      Tập trung các
      nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kinh doanh nhà và hạ tầng cụ
      thể:



      a, Dự án Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, thành phố
      Hà Đông, tỉnh Hà Tây:[/i][/b]



      -
      Hoàn thành bàn
      giao giai đoạn I “đất có hạ tầng” cho khách hàng thu tiền về tài khoản là 55 tỷ
      đồng.



      * Tiến độ thi
      công xây lắp các hạng mục công trình:[/i]



      1.
      Thi công xây lắp
      hạng mục văn phòng làm việc (trụ sở), hạ tầng kỹ thuật đô thị nghiệm thu giai
      đoạn I từ tháng 8/2007 đến tháng 8/2008.



      2.
      Thi công xây lắp
      phần hạ tầng kỹ thuật: Từ tháng 8/2007 -:- tháng 12/2007



      Thi công xây lắp
      nhà ở liền kề (113 nhà): Từ tháng 10/2007 -:- tháng 9/2008.



      Thi công xây lắp
      nhà biệt thự (53 nhà): Từ tháng 10/2007 -:- tháng 5/2008.



      5.
      Nghiệm thu đưa
      công trình vào sử dụng: dự kiến tháng 12/2008.



      b, Dự án Đường bao phía Tây, thành phố Hà Tĩnh,
      tỉnh Hà Tĩnh:[/i][/b]



      -
      Đã hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng được
      22 ha của giai đoạn I trong tháng 8/2007.



      -
      Tiếp tục thực hiện đền bù (1,5 ha đất vườn) phần còn
      lại của giai đoạn I trước ngày 15/10/2007.



      -
      Nghiệm thu bàn giao đất có hạ tầng 4,8 ha cho tỉnh
      Hà Tĩnh (tháng 11/2007).



      -
      Ký xong 404 hợp đồng
      góp vốn để được giao đất có hạ tầng kỹ thuật theo hình thức trả góp với khách
      hàng trước ngày 15/9/2007.



      -
      Thu tiền khách
      hàng về tài khoản khoảng 40 tỷ VNĐ[/i][/b].



      * Tiến độ thi công xây lắp các hạng mục công
      trình:[/i]



      1.
      Hạng mục đường
      bao:



      - Gói thầu: ĐB-03,
      ĐB-07: Thực hiện từ tháng 7/2007 -:- 31/12/2007.



      2.
      Hạng mục hạ tầng
      kỹ thuật đô thị:



      -
      Gói thầu HT-01,
      HT- 02, HT-08, HT-09, HT10: Thực hiện từ tháng 7/2007-:- tháng 12/2007.



      -
      Gói thầu: HT-11:
      Thực hiện từ tháng 10/2007 -:- tháng 3/2008.



      3.
      Hạng mục đường
      dây trung áp: Thực hiện từ tháng 10/2007 -:- tháng 12/2007



      4.
      Hạng mục điện chiếu
      sáng sinh hoạt: Thực hiện từ tháng 10/2007 -:- tháng 3/2008.



      5.
      Hạng mục cấp nước
      sạch: Thực hiện từ tháng 10/2007 -:- tháng 12/2007



      c, Dự án đầu tư XD Khu công nghiệp Phụng Hiệp, Thường
      Tín,Hà Tây:[/i][/b]



      -
      Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/2000
      trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 9/2007.



      -
      Làm việc với UBND
      tỉnh Hà Tây đề nghị có văn bản giao Công ty làm chủ đầu tư dự án Khu công
      nghiệp Phụng Hiệp trước 15/9/2007. Tổng diện tích dự án 399,78 ha, tổng mức đầu
      tư dự kiến khoảng 1.359 tỷ VNĐ[/b], thực
      hiện giai đoạn I là 173,6 ha dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 590 tỷ VNĐ[/b], (dự kiến sẽ liên doanh với
      đối tác Nhật Bản).



      -
      Tổ chức quảng
      cáo, makettinh giới thiệu dự án Khu công nghiệp Phụng Hiệp, Thường Tín, Hà Tây.



      -
      Tổ chức thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500, lập dự án đầu tư, đồng thời có
      kế hoạch tổ chức công tác đền bù giải phòng mặt bằng của dự án trong quý 4/2007



      -
      Lập kế hoạch các
      công việc cần thiết để triển khai dự án.



      d, Các dự án
      khác:[/i][/b]



      -
      Góp vốn theo tiến
      độ đã thoả thuận.



      -
      Hoàn chỉnh thủ
      tục để Cổ đông Tổng công ty Sông Đà chấp thuận tham gia và thành lập Công ty cổ phần Rượu Việt Nam - Thuỵ Điển[/b]
      với vốn điều lệ thành lập là 30 tỷ VNĐ trong
      đó[/i]: Công ty SIMCO chiếm 30% VĐL; Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn chiếm 30%
      VĐL; Phía nước ngoài (Công ty Gastrovinia Scandinaia Akmmebolag -Thụy Điển) chiếm 20% VĐL; Các thể nhân trong nước và nước ngoài
      chiếm 20% VĐL.



      -
      Hoàn chỉnh thủ
      tục mua lại 55% VĐL của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần CNTT Sông Đà,
      đồng thời triển khai thủ tục mua thêm 4 tỷ VNĐ[/i][/b] (trong đó phân cho CB CNV
      Công ty mua 02 tỷ VNĐ) của Công ty cổ phần CNTT Sông Đà phát hành nâng vốn điều
      lệ.



      -
      Kết hợp cùng với
      Công ty Tư Vấn Sông Đà và các cổ đông thẩm định thiết kế và Tổng mức đầu tư của
      dự án: Thuỷ điện ĐakĐoa tỉnh Gia Lai cùng các công tác chuẩn bị của Công
      ty cổ phần Thuỷ điện ĐakĐoa để dự kiến tháng 11/2007 khởi công[/i][/b]. Dự án
      này công ty SIMCO tham gia góp vốn 20 tỷ VNĐ/70 tỷ VNĐ vốn điều lệ Công ty
      chiếm 28,57 %.



      -
      Kết hợp cùng với
      các cổ đông sáng lập đề nghị Bộ Công Thương sớm có văn bản bổ sung quy hoạch
      của dự án thuỷ điện Vĩnh Sơn 5 công suất 18 MW, dự án thuỷ điện Nước Lương công suất 22 MW [/i][/b]trong
      tháng 9/2007, (hiện nay hệ thống 03 dự án thuỷ điện Vĩnh Sơn 4 công suất 19 MW[/i][/b],
      Vĩnh Sơn 5, và Nước Lương đã có Công văn
      của UBND tỉnh Bình Định đồng ý chấp thuận chủ trương cho phép Công ty cổ phần
      Đầu tư Vĩnh Sơn làm chủ đầu tư 03 dự án trên, trong đó SIMCO là cổ đông sáng
      lập với tỷ lệ vốn góp 10% VĐL tương đương với 25,6 tỷ VNĐ).



      -
      Đồng ý tham
      gia góp vốn đầu tư vào các dự án của Tổng công ty Sông Đà với số vốn góp cụ thể
      như sau:[/i][/b] Công ty cổ phần Tài
      chính Sông Đà 05 tỷ VNĐ[/i][/b], Quỹ Đầu tư Việt Nam 05 tỷ VNĐ, [/i][/b]Quỹ Công
      nghiệp và Năng Lượng Việt Nam 20 tỷ VNĐ,[/i][/b] Công ty cổ phần Đầu tư
      phát triển Khu kinh tế Hải Hà 10 tỷ VNĐ[/i][/b], Công ty cổ phần Sắt Thạch
      Khê 06
      tỷ VNĐ[/i][/b], Công ty Cao su Phú Riềng-Kratie Campuchia 7,5 tỷ VNĐ[/i][/b]. (thời gian
      góp vốn theo tiến độ của từng dự án).



      -
      Tiếp tục triển
      khai nghiên cứu một số các dự án sản xuất liên doanh với các đối tác nước
      ngoài;



      3.3. Công tác
      kinh doanh Thương mại và dịch vụ:[/i][/b]



      -
      Đảm bảo đúng các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo
      đạt doanh thu 6 tháng cuối năm là 16,2 tỷ VNĐ.



      3.4., Công tác
      quản lý kinh tế, tài chính:[/i][/b]



      -
      Thực hiện đúng các chỉ tiêu Tài chính đề ra, đảm bảo
      kế hoạch lợi nhuận 6 tháng cuối năm đạt 18, 837 tỷ VNĐ.



      3.5. Công tác
      sắp xếp đổi mới doanh nghiệp:[/i][/b]



      -
      Rà soát, kiện
      toàn lại tổ chức, định biên nhân sự các phòng ban từ cơ quan Công ty xuống các đơn
      vị trực thuộc, có kế hoạch tuyển dụng nhân viên mới đảm bảo chất lượng đáp ứng
      yêu cầu phát triển SXKD của đơn vị;



      -
      Tiếp tục hoàn
      thiện một số quy chế quản lý nội bộ của Công ty đã được ban hành như: Quy chế
      nhận xét, đánh giá cán bộ nhân viên Công ty SIMCO..., xây dựng bổ sung thêm các
      quy định, quy chế như: Quy chế trả lương đối với CB CNV Trường Trung cấp nghề
      SIMCO Sông Đà ..., nhằm tăng cường công tác quản lý trên cơ sở thông thoáng và
      phù hợp với luật pháp của Nhà nước, của TCT và đặc điểm SXKD của đơn vị;



      -
      Áp dụng CNTT vào
      quản lý điều hành, từng bước xây dựng doanh nghiệp điện tử (hệ chương trình
      quản lý công văn tổng thể, giải pháp Voicebox-GĐ 2);



      -
      Xây
      dựng Văn hóa doanh nghiệp, quan tâm đến hoạt động của các tổ chức đoàn thể,
      chăm lo đến đời sống văn hoá tinh thần CB CNV, xây dựng “gia đình SIMCO” đoàn
      kết vì mục tiêu chung phát triển doanh nghiệp một cách bền vững.



      Điều 2.[/b] Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng giám đốc
      Công ty thực hiện những công việc trên theo đúng quy định pháp luật Nhà nước và
      Điều lệ Công ty.



      Điều 3. Các Ông, bà: Tổng giám đốc,
      các Phó Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban, các Trung tâm, đơn vị trực
      thuộc Công ty liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.






      Tình hình là rất tình hình [:cuoibo][:cuoibo][:cuoibo]

      Kiểu này chưa chắc lợi nhuận Vạn Phúc và Hà Tĩnh đã được ghi vào lợi nhuận năm 2007 [:tucqua] Nếu hoàn thành 100% KHSXKD 6 tháng cuối năm thì tổng Lợi nhuận trước thuế cả năm 2007 của SDA chỉ vào khoảng 28 tỷ còn không thì...[:taydua] Các bác nên xác định đầu tư lâu dài đi, có lẽ phải đến cuối 2008 mới hái được quả ngọt [ip] [^] [G]


    5. #925
      Ngày tham gia
      Apr 2007
      Bài viết
      381
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:mong các bác tư vấn cho em cái vụ này với

      Qua ngon roi con gi thu tien khach hang 40 ty vay ca nam SDA duoc 68 ty he he. Thứ 2 nay tràn dai roi cac bac oi. Hay suy nghi ky ma xem

    6. #926
      Ngày tham gia
      Oct 2006
      Bài viết
      78
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:mong các bác tư vấn cho em cái vụ này với



      Mấy bác HĐQT chắc nhìn thấy được tình hình KQKD năm 2007 không sáng sủa nên bán hết quyền mua CP mới là giải pháp số 1 rồi (Thu tiền nhanh nhất), chứ để cuối năm với KQKD không cao thì muốn bán càng khó và tuột mất cơ hội chi tiêucá nhân và đầu tư khác ...hiện tại. Thế này thì tuần tới SDA lại về mốc 7x là rất có thể.



    7. #927
      Ngày tham gia
      Apr 2007
      Bài viết
      85
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:NGHỊ QUYẾT SDA

      [quote user="MTT"]NGHỊ QUYẾT [/b]



      HỘI ĐỒNG
      QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIMCO SÔNG ĐÀ[/b]



      Căn
      cứ: [/i][/b]



      - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc Hội
      nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.



      - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần
      SIMCO Sông Đà.



      - Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 4/9/2007 của Hội
      đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà phiên họp lần thứ 09.







      [h1]QUYẾT
      NGHỊ[/b][/h1]









      Điều 1.[/b] Phê duyệt
      kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2007, kế hoạch SXKD 6
      tháng cuối năm 2007 với nội dung sau:







      1. KẾT QUẢ SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007.`



      - Giá trị
      SXKD thực hiện : 94,606
      tỷ đồng



      - Tổng doanh thu thực hiện : 27,018 tỷ đồng



      - Thu tiền về tài khoản : 76,358 tỷ đồng



      - Lợi nhuận trước thuế : 9,661 tỷ đồng



      - Tỷ suất lợi nhuận



      + Lợi nhuận /doanh thu[/i] : 35,77%



      + Lợi nhuận/VCSH[/i] : 30,16%



      - Nộp ngân sách :
      10,322 tỷ đồng



      - Thu nhập bq/người/tháng : 3,3 triệu đồng



      - Giá trị đầu tư thực hiện : 64,3 tỷ đồng







      2. KẾ
      HOẠCH SXKD 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007.[/b]



      - Giá trị
      SXKD :
      191,783 tỷ đồng



      - Tổng doanh thu : 86,837 tỷ đồng



      - Thu tiền về tài khoản : 118,565 tỷ đồng



      - Lợi nhuận trước thuế : 18,837 tỷ đồng



      - Tỷ suất lợi nhuận



      + Lợi nhuận /doanh thu[/i] : 21,69%



      + Lợi nhuận/VCSH[/i] : 26,15%



      - Nộp ngân sách :
      10,322 tỷ đồng



      - Thu nhập bq/người/tháng : 3,1 triệu đồng



      - Giá trị đầu tư : 188,715 tỷ đồng



      [/i]



      3. MỤC TIÊU TIẾN ĐỘ VÀ
      NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM
      2007.[/b]



      3.1. Công tác Xuất khẩu lao động:[/b]



      -
      Đưa 1.483 lao
      động xuất cảnh đến các thị trường.



      -
      Đào tạo đảm bảo
      400-:-500 học viên xuất khẩu và 100-:-150 học viên hệ dài hạn.



      3.2. Đầu tư:[/b]



      -
      Hoàn tất các thủ
      tục tăng thêm vốn điều lệ (50 tỷ đồng) theo nghị quyết ĐHĐCĐ để tham gia đầu
      tư, góp vốn các dự án của Công ty.



      -
      Tập trung các
      nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kinh doanh nhà và hạ tầng cụ
      thể:



      a, Dự án Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, thành phố
      Hà Đông, tỉnh Hà Tây:[/i][/b]



      -
      Hoàn thành bàn
      giao giai đoạn I “đất có hạ tầng” cho khách hàng thu tiền về tài khoản là 55 tỷ
      đồng.



      * Tiến độ thi
      công xây lắp các hạng mục công trình:[/i]



      1.
      Thi công xây lắp
      hạng mục văn phòng làm việc (trụ sở), hạ tầng kỹ thuật đô thị nghiệm thu giai
      đoạn I từ tháng 8/2007 đến tháng 8/2008.



      2.
      Thi công xây lắp
      phần hạ tầng kỹ thuật: Từ tháng 8/2007 -:- tháng 12/2007



      Thi công xây lắp
      nhà ở liền kề (113 nhà): Từ tháng 10/2007 -:- tháng 9/2008.



      Thi công xây lắp
      nhà biệt thự (53 nhà): Từ tháng 10/2007 -:- tháng 5/2008.



      5.
      Nghiệm thu đưa
      công trình vào sử dụng: dự kiến tháng 12/2008.



      b, Dự án Đường bao phía Tây, thành phố Hà Tĩnh,
      tỉnh Hà Tĩnh:[/i][/b]



      -
      Đã hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng được
      22 ha của giai đoạn I trong tháng 8/2007.



      -
      Tiếp tục thực hiện đền bù (1,5 ha đất vườn) phần còn
      lại của giai đoạn I trước ngày 15/10/2007.



      -
      Nghiệm thu bàn giao đất có hạ tầng 4,8 ha cho tỉnh
      Hà Tĩnh (tháng 11/2007).



      -
      Ký xong 404 hợp đồng
      góp vốn để được giao đất có hạ tầng kỹ thuật theo hình thức trả góp với khách
      hàng trước ngày 15/9/2007.



      -
      Thu tiền khách
      hàng về tài khoản khoảng 40 tỷ VNĐ[/i][/b].



      * Tiến độ thi công xây lắp các hạng mục công
      trình:[/i]



      1.
      Hạng mục đường
      bao:



      - Gói thầu: ĐB-03,
      ĐB-07: Thực hiện từ tháng 7/2007 -:- 31/12/2007.



      2.
      Hạng mục hạ tầng
      kỹ thuật đô thị:



      -
      Gói thầu HT-01,
      HT- 02, HT-08, HT-09, HT10: Thực hiện từ tháng 7/2007-:- tháng 12/2007.



      -
      Gói thầu: HT-11:
      Thực hiện từ tháng 10/2007 -:- tháng 3/2008.



      3.
      Hạng mục đường
      dây trung áp: Thực hiện từ tháng 10/2007 -:- tháng 12/2007



      4.
      Hạng mục điện chiếu
      sáng sinh hoạt: Thực hiện từ tháng 10/2007 -:- tháng 3/2008.



      5.
      Hạng mục cấp nước
      sạch: Thực hiện từ tháng 10/2007 -:- tháng 12/2007



      c, Dự án đầu tư XD Khu công nghiệp Phụng Hiệp, Thường
      Tín,Hà Tây:[/i][/b]



      -
      Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/2000
      trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 9/2007.



      -
      Làm việc với UBND
      tỉnh Hà Tây đề nghị có văn bản giao Công ty làm chủ đầu tư dự án Khu công
      nghiệp Phụng Hiệp trước 15/9/2007. Tổng diện tích dự án 399,78 ha, tổng mức đầu
      tư dự kiến khoảng 1.359 tỷ VNĐ[/b], thực
      hiện giai đoạn I là 173,6 ha dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 590 tỷ VNĐ[/b], (dự kiến sẽ liên doanh với
      đối tác Nhật Bản).



      -
      Tổ chức quảng
      cáo, makettinh giới thiệu dự án Khu công nghiệp Phụng Hiệp, Thường Tín, Hà Tây.



      -
      Tổ chức thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500, lập dự án đầu tư, đồng thời có
      kế hoạch tổ chức công tác đền bù giải phòng mặt bằng của dự án trong quý 4/2007



      -
      Lập kế hoạch các
      công việc cần thiết để triển khai dự án.



      d, Các dự án
      khác:[/i][/b]



      -
      Góp vốn theo tiến
      độ đã thoả thuận.



      -
      Hoàn chỉnh thủ
      tục để Cổ đông Tổng công ty Sông Đà chấp thuận tham gia và thành lập Công ty cổ phần Rượu Việt Nam - Thuỵ Điển[/b]
      với vốn điều lệ thành lập là 30 tỷ VNĐ trong
      đó[/i]: Công ty SIMCO chiếm 30% VĐL; Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn chiếm 30%
      VĐL; Phía nước ngoài (Công ty Gastrovinia Scandinaia Akmmebolag -Thụy Điển) chiếm 20% VĐL; Các thể nhân trong nước và nước ngoài
      chiếm 20% VĐL.



      -
      Hoàn chỉnh thủ
      tục mua lại 55% VĐL của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần CNTT Sông Đà,
      đồng thời triển khai thủ tục mua thêm 4 tỷ VNĐ[/i][/b] (trong đó phân cho CB CNV
      Công ty mua 02 tỷ VNĐ) của Công ty cổ phần CNTT Sông Đà phát hành nâng vốn điều
      lệ.



      -
      Kết hợp cùng với
      Công ty Tư Vấn Sông Đà và các cổ đông thẩm định thiết kế và Tổng mức đầu tư của
      dự án: Thuỷ điện ĐakĐoa tỉnh Gia Lai cùng các công tác chuẩn bị của Công
      ty cổ phần Thuỷ điện ĐakĐoa để dự kiến tháng 11/2007 khởi công[/i][/b]. Dự án
      này công ty SIMCO tham gia góp vốn 20 tỷ VNĐ/70 tỷ VNĐ vốn điều lệ Công ty
      chiếm 28,57 %.



      -
      Kết hợp cùng với
      các cổ đông sáng lập đề nghị Bộ Công Thương sớm có văn bản bổ sung quy hoạch
      của dự án thuỷ điện Vĩnh Sơn 5 công suất 18 MW, dự án thuỷ điện Nước Lương công suất 22 MW [/i][/b]trong
      tháng 9/2007, (hiện nay hệ thống 03 dự án thuỷ điện Vĩnh Sơn 4 công suất 19 MW[/i][/b],
      Vĩnh Sơn 5, và Nước Lương đã có Công văn
      của UBND tỉnh Bình Định đồng ý chấp thuận chủ trương cho phép Công ty cổ phần
      Đầu tư Vĩnh Sơn làm chủ đầu tư 03 dự án trên, trong đó SIMCO là cổ đông sáng
      lập với tỷ lệ vốn góp 10% VĐL tương đương với 25,6 tỷ VNĐ).



      -
      Đồng ý tham
      gia góp vốn đầu tư vào các dự án của Tổng công ty Sông Đà với số vốn góp cụ thể
      như sau:[/i][/b] Công ty cổ phần Tài
      chính Sông Đà 05 tỷ VNĐ[/i][/b], Quỹ Đầu tư Việt Nam 05 tỷ VNĐ, [/i][/b]Quỹ Công
      nghiệp và Năng Lượng Việt Nam 20 tỷ VNĐ,[/i][/b] Công ty cổ phần Đầu tư
      phát triển Khu kinh tế Hải Hà 10 tỷ VNĐ[/i][/b], Công ty cổ phần Sắt Thạch
      Khê 06
      tỷ VNĐ[/i][/b], Công ty Cao su Phú Riềng-Kratie Campuchia 7,5 tỷ VNĐ[/i][/b]. (thời gian
      góp vốn theo tiến độ của từng dự án).



      -
      Tiếp tục triển
      khai nghiên cứu một số các dự án sản xuất liên doanh với các đối tác nước
      ngoài;



      3.3. Công tác
      kinh doanh Thương mại và dịch vụ:[/i][/b]



      -
      Đảm bảo đúng các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo
      đạt doanh thu 6 tháng cuối năm là 16,2 tỷ VNĐ.



      3.4., Công tác
      quản lý kinh tế, tài chính:[/i][/b]



      -
      Thực hiện đúng các chỉ tiêu Tài chính đề ra, đảm bảo
      kế hoạch lợi nhuận 6 tháng cuối năm đạt 18, 837 tỷ VNĐ.



      3.5. Công tác
      sắp xếp đổi mới doanh nghiệp:[/i][/b]



      -
      Rà soát, kiện
      toàn lại tổ chức, định biên nhân sự các phòng ban từ cơ quan Công ty xuống các đơn
      vị trực thuộc, có kế hoạch tuyển dụng nhân viên mới đảm bảo chất lượng đáp ứng
      yêu cầu phát triển SXKD của đơn vị;



      -
      Tiếp tục hoàn
      thiện một số quy chế quản lý nội bộ của Công ty đã được ban hành như: Quy chế
      nhận xét, đánh giá cán bộ nhân viên Công ty SIMCO..., xây dựng bổ sung thêm các
      quy định, quy chế như: Quy chế trả lương đối với CB CNV Trường Trung cấp nghề
      SIMCO Sông Đà ..., nhằm tăng cường công tác quản lý trên cơ sở thông thoáng và
      phù hợp với luật pháp của Nhà nước, của TCT và đặc điểm SXKD của đơn vị;



      -
      Áp dụng CNTT vào
      quản lý điều hành, từng bước xây dựng doanh nghiệp điện tử (hệ chương trình
      quản lý công văn tổng thể, giải pháp Voicebox-GĐ 2);



      -
      Xây
      dựng Văn hóa doanh nghiệp, quan tâm đến hoạt động của các tổ chức đoàn thể,
      chăm lo đến đời sống văn hoá tinh thần CB CNV, xây dựng “gia đình SIMCO” đoàn
      kết vì mục tiêu chung phát triển doanh nghiệp một cách bền vững.



      Điều 2.[/b] Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng giám đốc
      Công ty thực hiện những công việc trên theo đúng quy định pháp luật Nhà nước và
      Điều lệ Công ty.



      Điều 3. Các Ông, bà: Tổng giám đốc,
      các Phó Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban, các Trung tâm, đơn vị trực
      thuộc Công ty liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.






      Tình hình là rất tình hình [:cuoibo][:cuoibo][:cuoibo]

      Kiểu này chưa chắc lợi nhuận Vạn Phúc và Hà Tĩnh đã được ghi vào lợi nhuận năm 2007 [:tucqua] Nếu hoàn thành 100% KHSXKD 6 tháng cuối năm thì tổng Lợi nhuận trước thuế cả năm 2007 của SDA chỉ vào khoảng 28 tỷ còn không thì...[:taydua] Các bác nên xác định đầu tư lâu dài đi, có lẽ phải đến cuối 2008 mới hái được quả ngọt [ip] [^] [G]

      [/quote]

      Tình hình rất khả quan đấy chứ. Kế hoạch 6 tháng cuối năm chắc chắn sẽ hoàn thành, ở VN bao giờ ban lãnh đạo chẳng đề ra kế hoạch thấp để còn hoàn thành vượt mức. Khả quan là SDA có các dự án lớn đảm bảo cho sự phát triển trước mắt và lâu dài. Lĩnh vực xuất khẩu lao động vẫn ổn định và cho lợi nhuận đều đặn. Dự án Vạn Phúc và dự án Hà Tĩnh sẽ đảm bảo lợi nhuận trong 2-3 năm tới. Dự án Phụng Hiệp và các dự án thuỷ điện sẽ đảm bảo lợi nhuận trong dài hạn. Việc các thành viên HĐQT bán cp chẳng có gi to tát cả, chỉ là chuyển lại cho người thân đứng tên thôi.

    8. #928
      Ngày tham gia
      May 2007
      Bài viết
      451
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:NGHỊ QUYẾT SDA

      a, Dự án Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây:[/i][/b]


      - Hoàn thành bàn giao giai đoạn I “đất có hạ tầng” cho khách hàng thu tiền về tài khoản là 55 tỷ đồng.
      b, Dự án Đường bao phía Tây, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh:
      [/i][/b]- Thu tiền khách hàng về tài khoản khoảng 40 tỷ VNĐ[/i][/b].

      úi riêng thu về đã gần trăm tỉ cho 2 dự án này rồi



    9. #929
      Ngày tham gia
      Sep 2006
      Bài viết
      83
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:NGHỊ QUYẾT SDA

      [quote user="dav1209"]a, Dự án Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây:[/i][/b]


      - Hoàn thành bàn giao giai đoạn I “đất có hạ tầng” cho khách hàng thu tiền về tài khoản là 55 tỷ đồng.
      b, Dự án Đường bao phía Tây, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh:
      [/i][/b]- Thu tiền khách hàng về tài khoản khoảng 40 tỷ VNĐ[/i][/b].

      úi riêng thu về đã gần trăm tỉ cho 2 dự án này rồi


      [/quote]

      Chi tiết này cần để ý :

      + Giá trị đầu tư thực hiện 6 tháng đầu năm 2007 : 64 tỷ
      + Giá trị đầu tư kế hoạch 6 tháng cuối năm 2007 : 188 tỷ

      Chênh lệch 124 tỷ. SDA sẽ đầu tư 124 tỷ trong vòng 6 tháng cuối năm 2007. 124 tỷ này sẽ lấy từ đâu ? Lấy từ cổ đông : 50 tỷ do cổ đông góp vốn đợt vừa rồi, số còn lại sẽ phải lấy từ Vạn Phúc và Hà Tĩnh (không biết có thu đủ số tiền theo kế hoạch mà nghị quyết đưa ra không ?)... Rõ ràng theo BCB SDA nói việc đầu tư năm 2007 ảnh hưởng rất lớn đến tỷ suất lợi nhuận trên vốn. Chưa nói đến việc lợi nhuận từ Vạn Phúc và Hà Tĩnh có được ghi vào năm nay không ? Nghị quyết này do HĐQT họp hôm 4/9 đưa ra, ngay hôm đó và hôm sau 5/9 các bác chuyển quyền mua ngay. Trong ngắn hạn (từ nay đến 31/12/2007) SDA không còn hấp dẫn nữa chắc phải đợi lâu đấy : 2010 chăng ?





    10. #930
      Ngày tham gia
      Apr 2007
      Bài viết
      85
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:NGHỊ QUYẾT SDA

      [quote user="dawnraid"][quote user="dav1209"]a, Dự án Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây:[/i][/b]


      - Hoàn thành bàn giao giai đoạn I “đất có hạ tầng” cho khách hàng thu tiền về tài khoản là 55 tỷ đồng.
      b, Dự án Đường bao phía Tây, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh:
      [/i][/b]- Thu tiền khách hàng về tài khoản khoảng 40 tỷ VNĐ[/i][/b].

      úi riêng thu về đã gần trăm tỉ cho 2 dự án này rồi


      [/quote]

      Chi tiết này cần để ý :

      + Giá trị đầu tư thực hiện 6 tháng đầu năm 2007 : 64 tỷ
      + Giá trị đầu tư kế hoạch 6 tháng cuối năm 2007 : 188 tỷ

      Chênh lệch 124 tỷ. SDA sẽ đầu tư 124 tỷ trong vòng 6 tháng cuối năm 2007. 124 tỷ này sẽ lấy từ đâu ? Lấy từ cổ đông : 50 tỷ do cổ đông góp vốn đợt vừa rồi, số còn lại sẽ phải lấy từ Vạn Phúc và Hà Tĩnh (không biết có thu đủ số tiền theo kế hoạch mà nghị quyết đưa ra không ?)... Rõ ràng theo BCB SDA nói việc đầu tư năm 2007 ảnh hưởng rất lớn đến tỷ suất lợi nhuận trên vốn. Chưa nói đến việc lợi nhuận từ Vạn Phúc và Hà Tĩnh có được ghi vào năm nay không ? Nghị quyết này do HĐQT họp hôm 4/9 đưa ra, ngay hôm đó và hôm sau 5/9 các bác chuyển quyền mua ngay. Trong ngắn hạn (từ nay đến 31/12/2007) SDA không còn hấp dẫn nữa chắc phải đợi lâu đấy : 2010 chăng ?




      [/quote]

      Hơ hơ, bác này suy luận buồn cười quá

    11. #931
      Ngày tham gia
      Feb 2007
      Bài viết
      25
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:NGHỊ QUYẾT SDA

      [quote user="thangcoi"][quote user="dawnraid"][quote user="dav1209"]
      a, Dự án Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây:




      - Hoàn thành bàn giao giai đoạn I “đất có hạ tầng” cho khách hàng thu tiền về tài khoản là 55 tỷ đồng.
      b, Dự án Đường bao phía Tây, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh:
      - Thu tiền khách hàng về tài khoản khoảng 40 tỷ VNĐ.

      úi riêng thu về đã gần trăm tỉ cho 2 dự án này rồi


      [/quote]

      Chi tiết này cần để ý :

      + Giá trị đầu tư thực hiện 6 tháng đầu năm 2007 : 64 tỷ
      + Giá trị đầu tư kế hoạch 6 tháng cuối năm 2007 : 188 tỷ

      Chênh lệch 124 tỷ. SDA sẽ đầu tư 124 tỷ trong vòng 6 tháng cuối năm 2007. 124 tỷ này sẽ lấy từ đâu ? Lấy từ cổ đông : 50 tỷ do cổ đông góp vốn đợt vừa rồi, số còn lại sẽ phải lấy từ Vạn Phúc và Hà Tĩnh (không biết có thu đủ số tiền theo kế hoạch mà nghị quyết đưa ra không ?)... Rõ ràng theo BCB SDA nói việc đầu tư năm 2007 ảnh hưởng rất lớn đến tỷ suất lợi nhuận trên vốn. Chưa nói đến việc lợi nhuận từ Vạn Phúc và Hà Tĩnh có được ghi vào năm nay không ? Nghị quyết này do HĐQT họp hôm 4/9 đưa ra, ngay hôm đó và hôm sau 5/9 các bác chuyển quyền mua ngay. Trong ngắn hạn (từ nay đến 31/12/2007) SDA không còn hấp dẫn nữa chắc phải đợi lâu đấy : 2010 chăng ?




      [/quote]

      Hơ hơ, bác này suy luận buồn cười quá
      [/quote]


      Tự nhiên Topic SDA xôm tụ quá nhỉ. Tự nhiên thấy có cả mấy bác ở đẩu ở đâu, hoặc ở topic khác hoặc có nic mới toecũng nhảy vào bình loạn

    12. #932
      Ngày tham gia
      Dec 2006
      Bài viết
      218
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:NGHỊ QUYẾT SDA



      Nghị quyết HDQT của SDA đưa ra đúng lúc, nhất là trong bối cảnh mọi người đang đồn đoán này nọ về việc chuyển nhương quyền mua cũng như khả năng hoàn thanh KH LN năm. Bây giờ là tháng 9, thời điểm chỉ còn 1 quý nữa là hết năm, do đó có thể nói NQ HDQT đưa ra lúc này được coi là sát thực tế nhất, một lần nữa, HDQT khẳng định quyết tâm cũng như hiện thực của KH đưa ra đầu năm.


      6 tháng đầu năm 6 tháng cuối nămTổng cộng


      Tiền về TK76 tỷ 118 tỷ 194 tỷ


      Đầu tư thực hiện 64,3 tỷ 188 tỷ 252 tỷ


      Doanh thu 27 tỷ 87 tỷ 114 tỷ


      Lợi nhuận 9,6 tỷ19 tỷ 28,6 tỷ


      Có 2 yếu tố để khẳng định chăc chắn rằng khu Vạn phúc sẽ được viết HD và hạch toán LN vào cuối năm 2007:


      1. NQ HDQT nêu rõ trong năm 2007 sẽ Bàn giao Giai đoạn 1 đất có hạ tầng: theo quy định của BTC, Bàn giao đất có hạ tầng thì được quyền viết Hóa đơn cho khách hàng và hạch toán lỗ lãi cho kỳ đó. Đây là quy định mới và nó hoàn toàn được áp dụng trong trường hợp này của SDA.


      2. Doanh thu 6 tháng đầu năm chủ yếu do XKLD là 27 tỷ, như vậy đột biến ở mảng này 2 Quý cuối năm không nhiều, do đó doanh thu XKLD 6 tháng cuối năm chắc đạt 27-37 tỷ. Theo NQ HDQT thì DT 6 tháng cuối năm là 87 tỷ, trừ đi phần XKLD thì còn lại DT thêm là 50-60 tỷ. Con số này đúng bằng số tiền thu được ở khu Vạn Phúc là 55 tỷ.


      Trong cả năm này, tổng số tiền về TK sẽ là 194 tỷ, trong đó đầu tư thực hiện là 252 tỷ, như vậy luông tiền sẽ âm 58 tỷ, số tiền này sẽ được bù đắp bằng 40 tỷ từ đợt phát hành thêm vừa rồi và 18 tỷ từ LN các năm trước để lại. Như vậy các số liệu là hoàn toàn hợp lý.


      Xét về các yếu tố doanh thu và LN, 6 tháng cuối năm, doanh thu là 87 tỷ, gấp 3,2 lần so với doanh thu 6 tháng đầu năm, trong đó LN đề ra chỉ là 19 tỷ, gấp 1,98 lần so với LN 6 tháng đầu năm. LN tăng lên không tương ứng so với mức tăng D.thu. Điều này có thể lý giải do các chi phí đầu tư mới cho khu CN Phụng Hiệp...hoặc khu Hà tĩnh trong khi tiền thu về TK lại chưa được hạch toán doanh thu. Hoặc khả năng xảy ra nhiều hơn là công ty dự tính LN thấp hơn thực tế để có khả năng vượt KH vào cuối năm. Đọc lại Bản cáo bạch thì LN trên giá trị đầu tư ở khu Vạn phúc là 30-40%, như vậy nếu hạch toán 50 tỷ tiền thu từ khu Vạn phúc vào thì sẽ có khoản LN là 15-20 tỷ, cộng với XKLD 6 tháng đầu năm 9,6 tỷ, 6 tháng cuối năm cỡ 10 tỷ nữa thì LN sẽ khoảng 35-40 tỷ, đấy là chưa kể khoản LN từ đầu tư tài chính cho tổng SD vay 118 tỷ.


      Có một điều không thể bỏ qua là NQ HDQT thường đưa ra có khoảng lùi nhất định để công ty có khả năng hoàn thành vượt mức KH. Hầu hết các công ty niêm yết, đặc biệt là các công ty NN mới CP hóa đều làm như vậy. NQ là 29 tỷ, thì khả năng hoàn thành thường cao hơn, thậm chí cao hơn rất nhiều, nếu đúng như DTCL tính ở trên và các bài viết trước đây thì con số LN năm nay phải là 35-40 tỷ.


      Yếu tố "bất lợi" duy nhất hiện nay là việc công ty đang ở giai đoạn đầu tư ban đầu rất lớn khu CN Phụng Hiệp và Hà tĩnh. Yếu tố chi phí là khó dự đoán và nó có thể làm tiêu mất 3-5 tỷ LN năm nay.


      Trong điều kiện xấu nhất, LN chỉ là 29 tỷ thì so với VDL bình quân 2007 là 32 tỷ, EPS sẽ là 9.000. với giá 85 hiện nay thì PE= 9,5 rất thấp so với các công tyBDS hiện nay như SJS, ITA...đều có PE cuối năm 2007 trên dưới 20. Mà LN 29 tỷ chắc chắn đạt được nên PE = 9,5 là chắc chắn, nếu công ty hạch toán được thì PE hiện nay chỉ còn có 5-6, rất hấp dẫn.


      Một điều rất quan trong là 29 tỷ LN chỉ được làm ra khi công ty có VDL 20 tỷ, con số còn phải hơn 29 tỷ nếu công ty không phải trả chi phí ban đầu cho khu Phụng Hiệp và Hà tĩnh.


      Bên cạnh đó, SDA đã tạo ra những tiền đề vô cùng lớn lao cho 2-3 năm tới. Khu CN Phụng Hiệp cực kỳ tiềm năng. Nếu có ĐK các bạn khảo sát tình hình các khu CN của Miền Bắc mà xem, có dễ dàng thuê đất hay không ? tỷ lệ lấp đầy các khu CN của Nhật Bản như Khu CN Thăng long, Nomura, Quang Minh...là bao nhiêu, giá thuê đất là bao nhiêu ? còn khu Hà tĩnh, nhà máy rượu LD với Thụy điển...SDA đã phải là Blue Chip chưa khi mà hiện tại và tiềm năng là tốt, KLGD khả quan...


      Sắp tới đây, mọi người sẽ phải quen dần với việc Ban lãnh đạo các công ty niêm yết chuyển nhượng quyền mua vì đây là cách lách luật đơn giản nhất... mặc dù họ có ý định bán thật hay không ? SJE, SDA là 2 công ty khơi mào, tiếp tới chắc là S99...???


      Nói thêm lại là nếu các bạn có ý phản biện thì viết hay hay một , có sức thuyết phục một ít, có số liệu một chút. Nếu các bác mà không có một ...ít...chút ... như trên thì thì đừng viết, rác cả diễn đàn mà thôi. Nói thật, tôi bỏ qua hết đấy...

    13. #933
      Ngày tham gia
      Aug 2007
      Bài viết
      183
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:NGHỊ QUYẾT SDA

      [quote user="Dautucolai"]


      Sắp tới đây, mọi người sẽ phải quen dần với việc Ban lãnh đạo các công ty niêm yết chuyển nhượng quyền mua vì đây là cách lách luật đơn giản nhất... mặc dù họ có ý định bán thật hay không ? SJE, SDA là 2 công ty khơi mào, tiếp tới chắc là S99...???


      Nói thêm lại là nếu các bạn có ý phản biện thì viết hay hay một , có sức thuyết phục một ít, có số liệu một chút. Nếu các bác mà không có một ...ít...chút ... như trên thì thì đừng viết, rác cả diễn đàn mà thôi. Nói thật, tôi bỏ qua hết đấy...


      [/quote]


      _________________________


      Bác dautucolai ơi! không nên tức giận làm gì cho tổn thọ.Càng ngày càngcónhiều bình luận và nhận xét liên quanđếnSDA điều đó chứng tỏ sự hấp dẫn thực sự của nó. Tuy nhiên, mỗi người khiđưa ra bình luậnđều có mụcđích riêng của mình. Người thì muốn làm giá xuốngđể mua vào thì nhận xét xấu đi, người thì muốnlàm giá lêncao để bán ra thì có lời bình tốt quá mức, người thì muốn chứng minh rằng SDA có sức hấp dẫn thực sự nhưng có người chỉđơn thuầnđưa ra một vài nhận xét cho vuiđểđược trở thành thành viên tích cực của diễnđàn... Riêng em, emquyếtđịnhđầu tư vàoSDA bởi vì tiền năng thực sựcủa nó vàem tin SDA sẽmang lại cho em lợi nhuậnđáng kể.


      Em rất thích một câu nói"Người với người sốngđểyêu nhau". ChúcACEcuối tuần vui vẻvà thành công với SDA

    14. #934
      Ngày tham gia
      Jun 2006
      Bài viết
      233
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Cơ hội bán chỉ có 2-3 lần/năm, đợi lúc đó bán cho hoành tráng.

      [quote user="rcl2"][quote user="AMC"][quote user="nvtn"] Người thực hiện giao dịch: Bà Đặng Thị Thường, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
      - Số cổ phiếu nắm giữ: 15.286 cổ phiếu


      - Số quyền mua chuyển nhượng: 15.000 quyền


      - Số lượng quyền mua còn lại sau khi chuyển nhượng: 286 quyền


      - Người nhận chuyển nhượng:


      + Trần Thị Thắng: số lượng quyền mua được chuyển nhượng: 10.000 quyền


      + Phạm Thị Đà Giang: số lượng quyền mua được chuyển nhượng: 5.000 quyền


      Phạm Thị Đà Giang là người lập báo cáo tài chính của Simco;
      Đặng Thị Thường là người ký báo cáo tài chính.
      Điều đó nói lên điều gi?
      Khi chuyen quyền (thực chất có thể không) thì các giao dịch mua bán không phải xin phép Hastc.



      [/quote]

      Vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa nhỉ? Bất kỳ thành viên nào trong HDQT của bất kỳ công ty cổ phần nào cũng có lúc cần tiền, tuy nhiên khi muốn bán cp thì ko thể bán tự do mà phải xin phép Hastc. Mỗi khi xin phép thì bà con lại xôn xao bàn tán và sẽ ảnh hưởng đến giá cả làm ảnh hưởng đến các cổ đông khác. Chính việc chuyển nhượng quyền này (có thể chỉ là hình thức để tránh ràng buộc) là 1 việc làm rất hay của HDQT. Sau này mỗi khi cần tiền, các vị chỉ cần bán cp nằm ở tài khoản bí mật kia là ổn, không gây xôn xao dư luận cho bà con.

      Các bác tính lại xem, chủ tịch HDQT ABT cho chị vợ 2.5 triệu CP (25 tỷ mệnh giá) mà giá cp ảnh hưởng ko nhiều. Trong khi SDA tổng tất cả các quyền mà mấy vị kia bán thì chỉ khoảng 55k quyền (tương đương 110k cp) thì đáng nhằm nhò gì.

      Tóm lại việc có tin chuyển nhượng quyền này là 1 tin tốt cho các cổ đông. Về lâu dài, sẽ hạn chế được những xôn xao dư luận làm ảnh hưởng đến giá trị cp.


      [/quote]

      Đã lâu rồi em không vào đây vì quá tự tin tới mức ...quên là đang nắm giữ SDA,nhưng vì mới có việc trong HDQT bán quyền chuyển nhượng cho nhau,em chỉ nghĩ đơn giản một điều rằng SDA là miếng ngon thì họ mới chuyển cho anh em trong nhà nếu không sẽ bị mang tiếng mặt khác những người mua quyền chuyển nhượng này quá biết nội tình cty rồi mà,chẳng qua các xếp cho đàn em hớt chút váng mỡ,một ít lộc lá.Như em đã từng nói khi SDA giá 7x rằng với giá 85 đổ về thì múc vô tư vừa tránh bão an toàn,thỉng thoảng SDA nó lại nhồng lên 9x rồi 100 các bác lại có màu ngay.
      [/quote]
      Các bác nên quan tâm tới lợi nhuận và dự án của DN hơn là việc chuyển nhượng này. Nếu bác nào quan tâm nhiều chuyện này em thấy có vài ý:

      CP ko tốt thì họ ko chuyển nhượng cho người thân/quen. Thậm chí cố tình bán ko công bố rồi chịu phạt ít xèng. Mà người quen trong đó dám mua thì rõ là ổn.

      99% là chuyển nhượng để tăng tính thanh khoản, chứ chả có mua bán gì hết. Vậy thì trước khi bán lãi của DN đương nhiên phải được công bố rất hấp dẫn.

      Nhìn chung vụ này thấy tốt chứ ko có điểm nào dở

    15. #935
      Ngày tham gia
      Oct 2006
      Bài viết
      78
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Cơ hội bán chỉ có 2-3 lần/năm, đợi lúc đó bán cho hoành tráng.



      Em không hiểu bác DTCL cố ý đưa số liệu VDL của SDA là 32 tỷ để tính các chỉ số EPS/PE quá hấp dẫn như vậy. Trước chia tách VDL là 20 tỷ nhưng sau khi (Thưởng 2:1, mua 1:2) thì VDL đã nhảy lên 70 tỷ rồi các bác ạ. Như vậy tạm tính nếu như LN 28 tỷ năm 2007 được hoàn thành với giá 85k/CP hiện nay thì EPS=4k thôi, vậy PE>21 rồi. Do vậy mà đầu tư SDA để hưởng LN năm 2007 là rất ít, nếu đầu tư 2-3 năm thì tốt. Do vậy em nghĩ việc mấy bác HĐQT bán hết quyền mua CP là cũng có cơ sở thôi, thu tiền nhanh và chuyển sang đầu tư dự án khác....chứ để cuối năm bán thì chưa chắc bán được giá hiện tại ý chứ mà lại phải thông báo với UBCK trước và mất hàng tháng mới GD được và lại là tác nhân làm down CP....Chỉ đôi lời nhận xét như vậy.

    16. #936
      Ngày tham gia
      Mar 2007
      Bài viết
      128
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Cơ hội bán chỉ có 2-3 lần/năm, đợi lúc đó bán cho hoành tráng.

      [quote user="stockme"]

      Em không hiểu bác DTCL cố ý đưa số liệu VDL của SDA là 32 tỷ để tính các chỉ số EPS/PE quá hấp dẫn như vậy. Trước chia tách VDL là 20 tỷ nhưng sau khi (Thưởng 2:1, mua 1:2) thì VDL đã nhảy lên 70 tỷ rồi các bác ạ. Như vậy tạm tính nếu như LN 28 tỷ năm 2007 được hoàn thành với giá 85k/CP hiện nay thì EPS=4k thôi, vậy PE>21 rồi. Do vậy mà đầu tư SDA để hưởng LN năm 2007 là rất ít, nếu đầu tư 2-3 năm thì tốt. Do vậy em nghĩ việc mấy bác HĐQT bán hết quyền mua CP là cũng có cơ sở thôi, thu tiền nhanh và chuyển sang đầu tư dự án khác....chứ để cuối năm bán thì chưa chắc bán được giá hiện tại ý chứ mà lại phải thông báo với UBCK trước và mất hàng tháng mới GD được và lại là tác nhân làm down CP....Chỉ đôi lời nhận xét như vậy.[/quote]

      Bác thuộc lý thuyết nhưng lại chưa được thực hành.

      Bác xem lại cách tính VDLVDL trung bình nhé. Hay nói cách khác là số cp niêm yết tính đến 31/12/2007 và số lượng cp lưu hành trung bình cho cả năm 2007 nhé.

      Bác xem lại cách tính rồi sẽ thấy rõ vấn đề bác đang thắc mắc.

    17. #937
      Ngày tham gia
      Apr 2007
      Bài viết
      59
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Cơ hội bán chỉ có 2-3 lần/năm, đợi lúc đó bán cho hoành tráng.

      [quote user="AMC"][quote user="stockme"]

      Em không hiểu bác DTCL cố ý đưa số liệu VDL của SDA là 32 tỷ để tính các chỉ số EPS/PE quá hấp dẫn như vậy. Trước chia tách VDL là 20 tỷ nhưng sau khi (Thưởng 2:1, mua 1:2) thì VDL đã nhảy lên 70 tỷ rồi các bác ạ. Như vậy tạm tính nếu như LN 28 tỷ năm 2007 được hoàn thành với giá 85k/CP hiện nay thì EPS=4k thôi, vậy PE>21 rồi. Do vậy mà đầu tư SDA để hưởng LN năm 2007 là rất ít, nếu đầu tư 2-3 năm thì tốt. Do vậy em nghĩ việc mấy bác HĐQT bán hết quyền mua CP là cũng có cơ sở thôi, thu tiền nhanh và chuyển sang đầu tư dự án khác....chứ để cuối năm bán thì chưa chắc bán được giá hiện tại ý chứ mà lại phải thông báo với UBCK trước và mất hàng tháng mới GD được và lại là tác nhân làm down CP....Chỉ đôi lời nhận xét như vậy.[/quote]

      Bác thuộc lý thuyết nhưng lại chưa được thực hành.

      Bác xem lại cách tính VDLVDL trung bình nhé. Hay nói cách khác là số cp niêm yết tính đến 31/12/2007 và số lượng cp lưu hành trung bình cho cả năm 2007 nhé.

      Bác xem lại cách tính rồi sẽ thấy rõ vấn đề bác đang thắc mắc.
      [/quote]
      Chính xác là bác Stockme phải xét xem CP mới tăng (5tr cp) bắt đầu bổ xung vào lúc nào thì tính mới đúng được chứ.
      Theo em, giả sử số cp đó bắt đầu có vào tháng x thì lượng CP TB trong năm sẽ tính=(2*12+5*(12-x))/12 (đv:triệu cp)
      Các bác xem thử công thức tính vậy có đúng không???

    18. #938
      Ngày tham gia
      May 2007
      Bài viết
      451
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:NGHỊ QUYẾT SDA

      [quote user="z1132003"][quote user="thangcoi"][quote user="dawnraid"][quote user="dav1209"]
      a, Dự án Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây:




      - Hoàn thành bàn giao giai đoạn I “đất có hạ tầng” cho khách hàng thu tiền về tài khoản là 55 tỷ đồng.
      b, Dự án Đường bao phía Tây, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh:
      - Thu tiền khách hàng về tài khoản khoảng 40 tỷ VNĐ.

      úi riêng thu về đã gần trăm tỉ cho 2 dự án này rồi


      [/quote]

      Chi tiết này cần để ý :

      + Giá trị đầu tư thực hiện 6 tháng đầu năm 2007 : 64 tỷ
      + Giá trị đầu tư kế hoạch 6 tháng cuối năm 2007 : 188 tỷ

      Chênh lệch 124 tỷ. SDA sẽ đầu tư 124 tỷ trong vòng 6 tháng cuối năm 2007. 124 tỷ này sẽ lấy từ đâu ? Lấy từ cổ đông : 50 tỷ do cổ đông góp vốn đợt vừa rồi, số còn lại sẽ phải lấy từ Vạn Phúc và Hà Tĩnh (không biết có thu đủ số tiền theo kế hoạch mà nghị quyết đưa ra không ?)... Rõ ràng theo BCB SDA nói việc đầu tư năm 2007 ảnh hưởng rất lớn đến tỷ suất lợi nhuận trên vốn. Chưa nói đến việc lợi nhuận từ Vạn Phúc và Hà Tĩnh có được ghi vào năm nay không ? Nghị quyết này do HĐQT họp hôm 4/9 đưa ra, ngay hôm đó và hôm sau 5/9 các bác chuyển quyền mua ngay. Trong ngắn hạn (từ nay đến 31/12/2007) SDA không còn hấp dẫn nữa chắc phải đợi lâu đấy : 2010 chăng ?




      [/quote]

      Hơ hơ, bác này suy luận buồn cười quá
      [/quote]


      Tự nhiên Topic SDA xôm tụ quá nhỉ. Tự nhiên thấy có cả mấy bác ở đẩu ở đâu, hoặc ở topic khác hoặc có nic mới toecũng nhảy vào bình loạn[/quote]

      điều này đơn giản thôi bác....đó là SDA đang dần được mọi người quan tâm nhiều hơn
      riêng về vụ bác nói có cả mấy bác ở đẩu ở đâu hoặc ở topic khác hoặc có nick mới toe....
      nick bác cũng mới toe...
      còn em thì ở SDA lâu rồi nhưng ít khi vào bình loạn tại SDA là đầu tư lâu dài nên khỏi bình loạn làm gì nhiều cho mệt


    19. #939
      Ngày tham gia
      Mar 2007
      Bài viết
      128
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:NGHỊ QUYẾT SDA

      Đề nghị các bác giữ trật tự, thắt chặt dây an toàn. Tàu đang tăng tốc, các bác ngồi yên và thưởng thức vị ngọt SDA đem lại.

      [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B]

    20. #940
      Ngày tham gia
      Mar 2007
      Bài viết
      29
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Cơ hội bán chỉ có 2-3 lần/năm, đợi lúc đó bán cho hoành tráng.

      Bác tinh sai rồi.Nếu cp thêm vào tháng X thì CPTB=[(2*X)+(5*(12-X)]/12(đv:triệu cp)

    Thông tin của chủ đề

    Users Browsing this Thread

    Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)

       

    Similar Threads

    1. UpCOM - NIỀM HY VỌNG MỚI CỦA MỌI NGƯỜI
      By songdastocks in forum Thị trường OTC
      Trả lời: 15
      Bài viết cuối: 29-06-2009, 12:18 AM
    2. DMC Kỳ vọng lớn
      By dongau in forum Doanh nghiệp sàn HoSE
      Trả lời: 1
      Bài viết cuối: 13-06-2009, 07:57 AM
    3. SACOMBANK - NIỀM TIN & HY VỌNG
      By DAI_GIA_SG in forum Doanh nghiệp sàn HoSE
      Trả lời: 0
      Bài viết cuối: 09-12-2007, 06:08 PM
    4. CMC - niềm tin và hy vọng
      By XuanHoang in forum Nhận định Thị trường
      Trả lời: 0
      Bài viết cuối: 04-01-2007, 12:40 PM
    5. Thất vọng VF1
      By in forum Quỹ Đầu tư và TTCK Việt Nam
      Trả lời: 0
      Bài viết cuối: 01-01-1970, 07:00 AM

    Bookmarks

    Quyền viết bài

    • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
    • Bạn Không thể Gửi trả lời
    • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
    • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình