Trích dẫn Gửi bởi AandF Xem bài viết

Chắc chắn mọi thông tin 2010 và kế hoạch sau 2010 Overrisk đang cần biết là có hết rồi đấy. Tại thời điểm này tôi cho rằng ace trong nội bộ đang "gom hàng" và sẽ đưa nội dung này khi thị trường "bật trở lại".

Tổng hợp TH1 qua 2 năm gần nhất, báo cáo Quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (Mã CK: TH1) đã nhận định một số vấn đề chính sau:


Trong năm 2008, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.085.726.413.837, đồng. Đến năm 2009, doanh thu đạt 1.050.717.328.685, đồng và đạt mức 96,78% so với năm 2008 là do năm 2009, doanh thu hàng tự doanh giảm 3,22% so với năm 2008, nhưng hợp đồng ủy thác đạt được kim ngạch 37 triệu USD, cao hơn so với năm 2008 là 17%, doanh thu hàng ủy thác là hoa hồng ủy thác mà bên ủy thác chi trả cho Công ty theo hợp đồng ủy thác. Xét về kim ngạch xuất nhập khẩu thì năm 2009 đạt 82 triệu USD, tăng 108% so với thực hiện năm 2008. Như vậy nhận định rõ rằng kim ngạch tăng, dẫn đến quy mô hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ lợi nhuận gộp / doanh thu năm 2008 là 3,5%, năm 2009 là 4,17%. Tỷ lệ lợi nhuận gộp có sự tăng trưởng do Công ty đã tìm hiểu biến động giá cả thị trường, có sự so sánh số đông giữa các đơn vị cung cấp đầu vào để lựa chọn sản phẩm đầu vào chất lượng tốt, giá rẻ hơn; Công ty cũng quan tâm đến các chi phí thu mua hàng hóa để đàm phán ký kết với các đơn vị cung cấp, có chính sách giảm giá theo tỷ lệ phần trăm đối với nhà cung cấp đầu vào mà Công ty đem lại doanh thu cao cho bên cung cấp.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu của Công ty năm 2008 là 3,12%, năm 2009 là 7,52%, tỷ suất này tăng phần lớn do tăng lợi nhuận gộp, nguồn doanh thu tài chính năm 2009 tăng so với năm 2008, nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu là do tỷ giá đồng USD biến động xu hướng tăng mạnh, hàng xuất đạt 43,2 triệu USD chiếm 54% trong tổng kim ngạch XNK, và đem lại doanh thu tài chính: doanh thu chênh lệch tỷ giá đồng USD đạt trên 17 tỷ đồng.

Doanh lợi vốn chủ sở hữu qua các năm như sau: Năm 2008: 24,06%, năm 2009: 32,39%. Như vậy, khả năng sinh lời của Vốn chủ sở hữu năm 2009 tăng rõ rệt so với năm 2008, thể hiện khả năng hoạt động hiệu quả của vốn chủ sở hữu cao.

Hệ số phản ánh khả năng thanh toán của Công ty: Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn năm 2008 đạt 1,36 lần, năm 2009 là 1,54 lần. Điều này thể hiện qua các năm, Công ty đã luôn có đủ khả năng đảm bảo các khoản nợ ngắn hạn từ tài sản lưu động. Cụ thể năm 2008: 1 đồng vay nợ, Công ty có 1,36 đồng tài sản đảm bảo; năm 2009: 1 đồng vay nợ, Công ty có 1,54 đồng tài sản đảm bảo cho các khoản nợ.

Hệ số phản ánh khả năng thanh toán nhanh: năm 2008 là 1,1 lần, năm 2009 là 1,37 lần. Điều này thể hiện tài sản lưu động của Công ty luôn có khả năng chuyển đổi thành tiền để thanh toán các khoản nợ khi chủ nợ yêu cầu.

Trong năm 2009, Cty CP XNK Tổng hợp I Việt nam đã vượt qua khó khăn do khủng hoảng nền kinh tế toàn cầu vào năm 2008, ảnh hưởng đến mọi hoạt động kinh tế Việt Nam nói riêng, Công ty vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD, tiếp tục phát huy truyền thống kinh doanh đạt hiệu quả cao, giữ mối quan hệ tốt, sâu rộng, có uy tín với các đối tác, các cơ quan hữu quan, các cổ đông và người lao động; thực hiện trả lương thưởng đầy đủ cho người lao động, trả nợ ngân hàng, trả nợ đối tác đúng hạn, thực hiện đúng nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, không có vi phạm trong mọi hoạt động, trả cổ tức cho các cổ đông gấp 2 lần lãi suất ngân hàng huy động, đặc biệt phát triển tăng thêm vốn kinh doanh, tăng 45% so với năm 2008. Công ty đã đạt được những kết quả đáng kể: Tổng kim ngạch XNK của Công ty năm 2009 đạt 82 triệu USD (đạt 108% so với năm 2008, đạt 101% so với kế hoạch), doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 95,45% so với năm 2008, tăng 31,66% so với kế hoạch.

Trong năm 2010, Ban giám đốc Công ty định rõ tín hiệu tốt của việc hồi phục nền kinh tế thế giới và Việt Nam, tiếp tục phát huy được truyền thống lâu đời về mọi hoạt động; Mở rộng SX kinh doanh sẽ tác động đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao so với các năm trước, do vậy kế hoạch đề ra năm 2010 là:

I . Kế hoạch kinh doanh năm 2010:

1. Định hướng phát triển:

- Công ty sẽ đầu tư, mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng làm việc, bán nhà chung cư cao tầng, cho thuê kho bãi chứa hàng, tạo thêm nguồn lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ.
- Công ty mở rộng hoạt động đầu tư tài chính, tham gia đầu tư vốn vào các Công ty đạt lợi nhuận / vốn chủ sở hữu cao, có uy tín trên thị trường tạo thêm nguồn lợi nhuận từ hoạt động tài chính.
- Mức doanh thu kỳ vọng của năm 2010 là : 1.626 tỷ đồng, lợi nhuận gộp kỳ vọng: 48 tỷ đồng, tổng kim ngạch kỳ vọng: 91 triệu USD.
- Phấn đấu đạt được tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu ở mức 34% ; thu nhập / cổ phiều mức 6.740 đồng.
- Phát triển đội ngũ người lao động chuyên nghiệp, tổ chức tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động.
- Đảm bảo đời sống người lao động ở mức độ tăng cao so với các năm trước.
- Mở rộng quan hệ, giữ mối quan hệ sâu rộng với các đối tác, các cơ quan hữu quan.
- Nộp nghĩa vụ ngân sách đầy đủ, không có vi phạm.
- Nâng cao tính cạnh tranh, uy tín bằng việc đảm bảo khả năng đàm phán và khả năng tài chính trong việc mua hàng từ nhà cung cấp và tiêu thu hàng hóa.
- Phát triển mạng lưới sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, mở rộng thị trường trong ngoài nước.
- Đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông về sự tăng trưởng giá trị vốn góp.
- Đóng góp các quỹ hoạt động công ích của xã hội.
Bên em đợt vừa rồi "ôm cổ" của bên Bác rồi. Đợt này thị trường giảm sâu quá Bác ạ. Chờ chia cổ tức sắp tới và lấy suất mua chung cư mới của bên Bác vậy Bác ơi.